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老師,你好,公司因?yàn)?023年10月至12月做了無票收入,款已收,已申報(bào),今年2024年11月又開2023年10月至2023年12月發(fā)票給了對(duì)方,我該怎么做分錄?要2024年紅沖2023年10月至12月無票收入嗎?謝謝!

84785034| 提問時(shí)間:12/05 20:05
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),在2024年1月申報(bào)表中,一方面紅沖無票收入,一方面申報(bào)開票收入 作分錄時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -無票收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入
12/05 20:07
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