問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師8月份開(kāi)的出口銷(xiāo)售發(fā)票,免稅的,也申報(bào)了增值稅?,F(xiàn)在因業(yè)務(wù)需要要改發(fā)票金額,這樣跨月作廢發(fā)票,就在電子稅務(wù)局作廢,重開(kāi)嗎?這筆也沒(méi)繳稅,不用重新申報(bào)了吧?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:12/04 20:37
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
跨月不能直接作廢發(fā)票,要開(kāi)具紅字發(fā)票沖減后重開(kāi)。已經(jīng)申報(bào)了,需要根據(jù)發(fā)票修改情況判斷是否要重新申報(bào),不能簡(jiǎn)單認(rèn)為不用重新申報(bào)。
12/04 20:39
84785013
12/04 20:42
嗯沖紅后重開(kāi),如果重開(kāi)的金額大于原金額,就把增加的金額再申報(bào)增值稅這樣對(duì)吧
羊小羊老師
12/04 20:45
是的,重開(kāi)金額大于原金額,對(duì)于增加部分需要申報(bào)增值稅。
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