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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師前兩個(gè)月我計(jì)提了費(fèi)用,這個(gè)月對(duì)外開(kāi)了發(fā)票,原來(lái)計(jì)提的該怎么做帳?
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
計(jì)提了費(fèi)用,后面是需要你收到發(fā)票的,不是開(kāi)具發(fā)票的,你確認(rèn)一下,是收到發(fā)票嗎?
12/04 12:53
84784978
12/04 12:57
嗷也收到了發(fā)票
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12/04 12:59
該怎樣做賬呢?
小菲老師
12/04 13:00
同學(xué),你好
紅沖之前的計(jì)提分錄,然后按照收到的發(fā)票重新做帳
84784978
12/04 13:09
也就是把前面做的分錄紅沖,收到的該怎么入帳就怎么做賬。
小菲老師
12/04 13:18
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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