問題已解決
老師,我公司是服裝加工廠只賺取加工費,但現(xiàn)在對方讓我開成衣發(fā)票給他,料值進項由她們給我開進來,比方說我們加工費5萬,然后對方給我們開進來材料票10萬,我們要開給對方13個點專票5+15+20萬的服裝發(fā)票。這種屬于什么性質(zhì),會計處理是什么?我交增值稅是按加工費的金額交,還是按銷售貨物的總金額?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,我們按加工費開具,按照20萬確認人收入肯定
12/04 09:52
84784951
12/04 10:03
不是按加工費開具的,是開的服裝發(fā)票。這樣我們的企業(yè)性質(zhì)是不是就變成了服裝加工銷售類企業(yè),那會計分錄是按照制造業(yè)做嗎?入庫領(lǐng)料入庫銷售然后結(jié)轉(zhuǎn)成本?
暖暖老師
12/04 10:03
你好是的,你分析的是對的
84784951
12/04 10:11
那我交納增值稅計稅依據(jù)就不能按照實際加工費金額,得按照開票金額繳納了是嗎?其實我們實際賺取的加工費跟開票金額比很少,這樣交總覺得有點虧有什么好方法嗎?
暖暖老師
12/04 10:12
他開給我們進項才可以抵減部分
閱讀 89