問題已解決

老師,我們昨天給員工轉(zhuǎn)的學(xué)習(xí)期的住宿費(fèi),今天收到她今天開的發(fā)票,我是出納,我是根據(jù)昨天銀行流水記賬還是今天的發(fā)票記賬呢

84784994| 提問時間:12/03 12:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 昨天銀行流水記賬
12/03 12:46
84784994
12/03 12:54
好的,昨天沒有發(fā)票是借記其他應(yīng)收款-員工嗎?今天收到發(fā)票就借記管理費(fèi)用?
小菲老師
12/03 12:56
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784994
12/03 12:58
老師,針對個人她要是不提供發(fā)票我也直接記管理費(fèi)用是嗎
小菲老師
12/03 12:58
同學(xué),你好 可以,但是不能稅前扣除
84784994
12/03 12:59
老師,早上那個問題還記得嗎,有收銀系統(tǒng)和硬件設(shè)備,我覺得硬件設(shè)備的金額比收銀系統(tǒng)的金額大能把這個總價12600都記固定資產(chǎn)不
小菲老師
12/03 13:01
同學(xué),你好 是可以的
84784994
12/03 13:04
我們現(xiàn)在只給她付6300元的定金,但是她現(xiàn)在開過來的發(fā)票金額是總價12600,我這么寫分錄是嗎 借:固定資產(chǎn)6300 借:應(yīng)交稅費(fèi)1449 貸:其他應(yīng)付款6300 這樣嗎?老師您幫我看下金額對嗎
小菲老師
12/03 13:05
同學(xué),你好 不是 借:固定資產(chǎn)11151 應(yīng)交稅費(fèi)1449 貸:銀行存款6300 應(yīng)付賬款6300
84784994
12/03 13:08
好的,這個應(yīng)付賬款后面也是分兩次給他們付清,假如一次付清,等到付清的時候就這么寫: 借:其他應(yīng)付款6300 貸:銀行存款6300 是這樣吧老師
小菲老師
12/03 13:09
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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