問題已解決
老師,我們昨天給員工轉(zhuǎn)的學(xué)習(xí)期的住宿費(fèi),今天收到她今天開的發(fā)票,我是出納,我是根據(jù)昨天銀行流水記賬還是今天的發(fā)票記賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
昨天銀行流水記賬
12/03 12:46
84784994
12/03 12:54
好的,昨天沒有發(fā)票是借記其他應(yīng)收款-員工嗎?今天收到發(fā)票就借記管理費(fèi)用?
小菲老師
12/03 12:56
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784994
12/03 12:58
老師,針對個人她要是不提供發(fā)票我也直接記管理費(fèi)用是嗎
小菲老師
12/03 12:58
同學(xué),你好
可以,但是不能稅前扣除
84784994
12/03 12:59
老師,早上那個問題還記得嗎,有收銀系統(tǒng)和硬件設(shè)備,我覺得硬件設(shè)備的金額比收銀系統(tǒng)的金額大能把這個總價12600都記固定資產(chǎn)不
小菲老師
12/03 13:01
同學(xué),你好
是可以的
84784994
12/03 13:04
我們現(xiàn)在只給她付6300元的定金,但是她現(xiàn)在開過來的發(fā)票金額是總價12600,我這么寫分錄是嗎
借:固定資產(chǎn)6300
借:應(yīng)交稅費(fèi)1449
貸:其他應(yīng)付款6300
這樣嗎?老師您幫我看下金額對嗎
小菲老師
12/03 13:05
同學(xué),你好
不是
借:固定資產(chǎn)11151
應(yīng)交稅費(fèi)1449
貸:銀行存款6300
應(yīng)付賬款6300
84784994
12/03 13:08
好的,這個應(yīng)付賬款后面也是分兩次給他們付清,假如一次付清,等到付清的時候就這么寫:
借:其他應(yīng)付款6300
貸:銀行存款6300
是這樣吧老師
小菲老師
12/03 13:09
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
閱讀 71