問題已解決

請問老師,下面的操作是否正確? 10月報銷費用,已審批未支付:會計分錄:借:管理費用-差旅費 2000,貸:其他應付款-張三 2000 憑證后付費用報銷單明細及發(fā)票 11月支付時,借:其他應付款-張三 2000,貸:銀行存款 2000 憑證后付銀行回單,

84785000| 提問時間:2024 12/03 11:05
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,這樣做是合適的,沒問題
2024 12/03 11:06
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