問題已解決

一般成本發(fā)票沒有來,款已經(jīng)付了,做了主營業(yè)務(wù)成本暫估,如果等明年匯算清繳前才開過來,可以不調(diào)增嗎?

84785026| 提問時間:2024 11/30 20:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,這種后面收到發(fā)票不用調(diào)增
2024 11/30 20:46
84785026
2024 11/30 20:46
那分錄需要紅沖,重新做嗎?
84785026
2024 11/30 20:47
還是可以直接附在后面
劉艷紅老師
2024 11/30 20:47
是的,收到發(fā)票紅沖,再做正數(shù)
84785026
2024 11/30 20:49
老師為什么費用發(fā)票隔月后期來了可以附在之前的憑證后面,成本發(fā)票不能?
劉艷紅老師
2024 11/30 20:50
這種是隔得近,可以這樣操作
84785026
2024 11/30 21:05
一般時間多久可以這樣操作?
劉艷紅老師
2024 11/30 21:07
比如這個月發(fā)生,下個月就取得發(fā)票
84785026
2024 11/30 21:11
老師,那暫估的成本發(fā)票,年底沒有來,如果在匯算清繳前也沒有來,做匯算清繳需要調(diào)增。那需不需要在匯算清繳前把分錄紅沖改成其他應(yīng)付?匯算清繳的時候要不要做什么分錄處理?
劉艷紅老師
2024 11/30 21:14
匯算清繳前也沒有來,做匯算清繳需要調(diào)增,把前面的分錄做負數(shù)分錄
84785026
2024 11/30 21:18
但是錢之前就付了,是不是可以 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本?不直接做負數(shù)分錄?
劉艷紅老師
2024 11/30 22:15
不能 借:以前年度損益調(diào)整負數(shù) 借:銀行存款正數(shù)
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