問(wèn)題已解決

老師你好,我們公司8月份預(yù)付了一筆工程款,對(duì)方也開(kāi)具了發(fā)票(9月份已經(jīng)認(rèn)證了),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)具的內(nèi)容發(fā)票不對(duì),對(duì)方又開(kāi)具紅字發(fā)票。我這邊要如何處理賬務(wù)。

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:11/25 17:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你9月份是如何做的憑證借貸方是怎么寫(xiě)的?
11/25 18:00
84785046
11/25 18:09
借:預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
宋生老師
11/25 18:28
你好,那你現(xiàn)在,借其他因收款,貸預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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