問題已解決

老師我正在操作免抵退稅申報(bào):導(dǎo)入報(bào)關(guān)單后,處理數(shù)據(jù)填寫發(fā)票號(hào)碼,我公司是自制的商業(yè)發(fā)票,我就是按照這個(gè)商業(yè)發(fā)票編的這個(gè)號(hào)填寫就可以?

84785023| 提問時(shí)間:11/25 15:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是銷售的發(fā)票嗎?
11/25 15:19
84785023
11/25 15:32
是的,出口國外的銷售,沒有開普票,一直都是商業(yè)發(fā)票
宋生老師
11/25 15:32
你好,這個(gè)沒關(guān)系的。是銷售出去的,沒問題。
84785023
11/25 15:33
收到 謝謝老師
84785023
11/25 15:34
還有個(gè)問題:商業(yè)發(fā)票和報(bào)關(guān)單上的明細(xì)不一樣,這樣是不是不對(duì)
宋生老師
11/25 15:36
你好,這個(gè)確實(shí)是有問題。
84785023
11/25 15:40
正確的就應(yīng)該是發(fā)票和報(bào)關(guān)單一樣?
宋生老師
11/25 15:41
是的正規(guī)來說是應(yīng)該一致的
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