問題已解決
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退申報后,次月申報免抵稅額繳納附加稅,免抵稅額在附表是手動填上去,還是附表自動帶出呢?
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速問速答你好自己帶出來的
11/20 12:57
84785023
11/20 12:58
那我現(xiàn)在過了增值稅申報期,我現(xiàn)在準(zhǔn)備申報出口免抵退了,在稅局網(wǎng)站上 能申報嗎?
郭老師
11/20 12:59
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按月在1日至15日的申報期內(nèi)進(jìn)行退稅申報
84785023
11/20 13:01
我們是內(nèi)銷大于出口,出口申報次數(shù)一年也就3次,昨天才發(fā)現(xiàn)5月份在電子口岸單一窗口處沒有提交成功,那我現(xiàn)在就需要重新申報,按您所說,我現(xiàn)在申報不了,只能下月初操作?
郭老師
11/20 13:03
你好,對的是的,是這么多的。
84785023
11/20 13:04
老師 我還沒有操作過,問的問題有點低級,見諒。還有稅局網(wǎng)站上:導(dǎo)入解密后的XML文件 這一些列操作,是不是就是所謂的申報出口免抵退呢?
郭老師
11/20 13:36
你好
對的
申報過程中的
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