問題已解決

你好老師,請(qǐng)問我們是5%差額征稅的勞務(wù)派遣公司,那對(duì)于用工單位來說,我們把人派到用工單位去上班,用工單位給我們支付這些派遣員工的社保工資等由我們代發(fā),那這些費(fèi)用用戶單位是否可以當(dāng)做成本費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅?

84784986| 提問時(shí)間:11/19 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,你們需要給他申報(bào)。
11/19 09:44
84784986
11/19 09:44
我們給用工單位開票,用工單位就可以用發(fā)票抵減他他們的企業(yè)所得稅是嗎?
郭老師
11/19 09:45
是的對(duì)的是的對(duì)的
84784986
11/19 09:46
謝謝老師
郭老師
11/19 09:48
不用客氣,工作愉快
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