問(wèn)題已解決

如果是我購(gòu)買原材料的時(shí)候開的是專票 100的稅額 那我賣東西的時(shí)候又給對(duì)方開的普票 這種情況下我可以抵稅額嗎 我是把普票的稅交了 然后專票的稅額留給下次專票的銷項(xiàng)稅再來(lái)抵嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/19 00:37
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況下,你可以用購(gòu)買原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額(100的稅額)進(jìn)行抵扣。 不管銷售時(shí)開具增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō),都要計(jì)算銷項(xiàng)稅額。你在銷售開具普票時(shí),需要按照規(guī)定計(jì)算銷項(xiàng)稅額并繳納增值稅,同時(shí),購(gòu)進(jìn)原材料取得專票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣這個(gè)銷項(xiàng)稅額。不是將普票的稅交了然后專票稅額留到下次,而是在當(dāng)期就可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額。 例如,你銷售貨物開出普通發(fā)票,含稅銷售額是1130元,換算為不含稅銷售額是1130÷(1 + 13%)=1000元,銷項(xiàng)稅額是1000×13% = 130元,假如購(gòu)進(jìn)原材料取得專票稅額100元,那么本期應(yīng)納稅額是130 - 100 = 30元。
2024 11/19 00:52
84785044
2024 11/19 01:02
如果是銷售時(shí)我開的普票? ? 購(gòu)買的時(shí)候人家給我開的專票呢? 可以抵扣嗎
84785044
2024 11/19 01:03
不好意思? 說(shuō)錯(cuò)啦? ?
84785044
2024 11/19 01:03
如果是購(gòu)買的時(shí)候別人給我開的普票? 我賣的時(shí)候是專票可以抵扣嗎
84785044
2024 11/19 01:06
應(yīng)該也是一樣的吧? ?不管是專票? ?普票? ?都是我交的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? ? 應(yīng)該都可以抵扣的吧
cindy趙老師
2024 11/19 06:50
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票不能抵扣
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