問(wèn)題已解決

老師,我們公司賬上掛了一項(xiàng)在建工程,現(xiàn)在老板讓我把它轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)然后平價(jià)轉(zhuǎn)給別的公司?我們應(yīng)該怎么做?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/16 10:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你借固定資產(chǎn),貸在建工程。 然后處置就行了。做銷售
2024 11/16 10:12
84784966
2024 11/16 10:13
結(jié)轉(zhuǎn)的我會(huì),后面的就不是很清楚了?
宋生老師
2024 11/16 10:14
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784966
2024 11/16 11:29
固定資產(chǎn)清理差額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益,是嗎?
宋生老師
2024 11/16 11:37
您好,是的。就是這樣的了
84784966
2024 11/16 11:40
好的,謝謝老師!
宋生老師
2024 11/16 11:46
你好,不用客氣的了
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