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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄,正規(guī)的應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784982| 提問時間:11/15 17:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好, 1.如果是一般納稅人,銷項稅額大于進項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是: 2.如果月末未交增值稅為貸方余額,則為應(yīng)交;如果為借方余額,則為留抵。在這種情況下,結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是: 3.當(dāng)次月交納了應(yīng)交稅費時,需要做的會計分錄是:
11/15 17:20
小鎖老師
11/15 17:21
1.如果是一般納稅人,銷項稅額大于進項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.如果月末未交增值稅為貸方余額,則為應(yīng)交;如果為借方余額,則為留抵。在這種情況下,結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅2 3.當(dāng)次月交納了應(yīng)交稅費時,需要做的會計分錄是: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
小鎖老師
11/15 17:21
剛才分錄沒發(fā)出去,您在看下
84784982
11/15 17:29
最后應(yīng)該是未交增值稅啊,老師
小鎖老師
11/15 17:39
對,就是那個未交增值稅的,轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個意思
84784982
11/15 18:45
3.當(dāng)次月交納了應(yīng)交稅費時,需要做的會計分錄是: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這個不懂,老師
84784982
11/15 18:46
當(dāng)次月交納上月增值稅 是 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
小鎖老師
11/15 22:31
是這樣的,當(dāng)月繳納上月的,?借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款? 然后當(dāng)月繳納當(dāng)月的,借??借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
小鎖老師
11/15 22:31
請問是不理解哪個?的
84784982
11/15 22:51
當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,不可以 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款????
小鎖老師
11/15 22:52
這個是不可以的,1因為這個是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),下月繳納的,所以是未交增值稅是下個月繳納
84784982
11/16 07:56
如果還有進項稅額需要轉(zhuǎn)出呢?
小鎖老師
11/16 09:10
進項稅額轉(zhuǎn)出的那部分,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 未交增值稅的貸方
84784982
11/16 09:15
明白了,進項稅額需要轉(zhuǎn)出就是銷項稅一樣,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 未交增值稅的貸方
小鎖老師
11/16 09:16
嗯對,是這個意思哦的,沒錯
84784982
11/16 09:26
那是不要先轉(zhuǎn)到:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,再轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方?這樣
小鎖老師
11/16 09:27
對,相當(dāng)于和銷項稅額一樣
84784982
11/16 09:28
好的,謝謝老師 的耐心指導(dǎo),
小鎖老師
11/16 09:30
沒事的理解了就好
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