問(wèn)題已解決

我給別的公司做勞務(wù),每個(gè)月大約5000一年不超6萬(wàn),對(duì)到公司讓我去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,我需要交稅嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/15 16:21
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.增值稅方面 個(gè)人提供勞務(wù),如果月銷(xiāo)售額未超過(guò) 10 萬(wàn)元(以 1 個(gè)季度為 1 個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元),免征增值稅。你每月勞務(wù)收入約 5000 元,一年不超 6 萬(wàn),這種情況下是免征增值稅的。 2.個(gè)人所得稅方面 你需要繳納個(gè)人所得稅。勞務(wù)報(bào)酬所得在預(yù)扣預(yù)繳時(shí),每次收入不超過(guò)四千元的,減除費(fèi)用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額。 你的勞務(wù)報(bào)酬每月 5000 元,預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為5000*(1-20%)=4000元。 勞務(wù)報(bào)酬所得適用個(gè)人所得稅預(yù)扣率表,預(yù)扣率為 20%,所以每月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅為4000*20%=800元。 不過(guò)在年度匯算清繳時(shí),勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除百分之二十的費(fèi)用后的余額為收入額。并入綜合所得后,與工資、薪金所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得一起,按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,多退少補(bǔ)。
2024 11/15 16:23
84785043
2024 11/15 17:03
開(kāi)發(fā)票是不是自己在手機(jī)上就可以操作啊
cindy趙老師
2024 11/15 17:07
有些地區(qū)開(kāi)通了線上功能,可以在app上個(gè)人業(yè)務(wù)中查看該功能。
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