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老師,下午好!請問分公司(跨?。┆?dú)立核算收到的專票我要如何處理?謝謝!

84785015| 提問時間:11/14 13:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,我可以借,比如管理費(fèi)用,辦公費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,應(yīng)付賬款。
11/14 13:44
宋生老師
11/14 13:51
你好那你,那你就不用管這個進(jìn)項(xiàng)稅就可以了,直接全額計(jì)入管理費(fèi)用貸,應(yīng)付賬款。
宋生老師
11/14 13:52
你好,你這個非獨(dú)立核算的話,就總公司做憑證就可以了。
宋生老師
11/14 13:52
憑證仍然是一樣的。
宋生老師
11/14 13:54
你好,是的,這個沒風(fēng)險的,不用擔(dān)心。
宋生老師
11/14 14:01
你好,不用客氣的了。
84785015
11/14 13:50
進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣哦
84785015
11/14 13:51
老師,不好意思!是分公司(跨?。┓仟?dú)立核算收到的專票我要如何處理?謝謝!
84785015
11/14 13:53
所以全部計(jì)入管理費(fèi)用是嗎?分公司報稅只有這筆費(fèi)用,無收入。0申報是OK的嗎?有無風(fēng)險?謝謝!
84785015
11/14 13:59
好的,謝謝老師!
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