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銷售不含稅收入是34628.31,銷項(xiàng)稅是4501.69,增值稅是怎么計(jì)算,申報(bào)的不會填了,城建稅啥的都沒填

84784998| 提問時間:11/14 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
若無進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,增值稅應(yīng)納稅額為 4501.69 元,填在增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額欄。 若在市區(qū),城建稅以增值稅為計(jì)稅依據(jù),稅率 7%,稅額為 315.12 元,填在城建稅申報(bào)表相應(yīng)欄位。 教育費(fèi)附加稅率 3%,稅額 135.05 元;地方教育附加稅率 2%,稅額 90.03 元,分別填在各自申報(bào)表欄位。
11/14 10:58
84784998
11/14 10:59
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)勾選了5276.91
84784998
11/14 11:02
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,怎么計(jì)算增值稅
樸老師
11/14 11:03
這個就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 都一樣的
84784998
11/14 11:03
那不就是負(fù)的了嗎,能填負(fù)數(shù)嗎
84784998
11/14 11:04
附表四還用填嗎
84784998
11/14 11:05
附表五不是四,五城建稅這個增值稅填寫多少
樸老師
11/14 11:06
正常抵扣的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是會有留抵的 2.附表四進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不填寫
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