問題已解決
老師,您好!我們是生產(chǎn)企業(yè),上個月外購了一些配件出口,做了進項稅額轉出,我這個月在申報增值稅的時候,那個進項稅額轉出,是選免稅項目用還是選那個免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額轉出呢
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速問速答你好,你出口是免稅的,是不是?
11/14 10:57
84785034
11/14 10:58
是的,商品的退稅率是13,但是我們是外購的,不符合退稅條件
宋生老師
11/14 11:02
你好,你這個選免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額轉出
84785034
11/14 11:03
我剛開始是選的這個,但是我現(xiàn)在準備申報我們7月份出口的貨物的退稅,然后出現(xiàn)這個提示
84785034
11/14 11:04
自檢的時候出現(xiàn)這個提示
宋生老師
11/14 11:10
?企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差異的原因可能包括以下幾點?:
?進項稅額與銷項稅額不匹配?:如果進項稅額與銷項稅額不匹配,可能會導致申報數(shù)據(jù)異常。這可能是由于購進貨物或服務的進項稅額未能正確計入,或者銷售收入的銷項稅額計算錯誤?。
?進項稅額來源不明?:如果進項稅額的來源不明確,可能會導致稅務機關對申報數(shù)據(jù)的真實性產(chǎn)生懷疑。企業(yè)需要提供詳細的購進合同和發(fā)票等證明材料,以證明進項稅額的合法性和真實性?。
?抵扣憑證存在問題?:如果抵扣憑證存在問題,如憑證不完整、不合法或與實際業(yè)務不符,也會導致申報數(shù)據(jù)異常。企業(yè)需要提供完整的抵扣憑證原件或復印件等證明材料?
宋生老師
11/14 11:10
你可以問一下當?shù)?2366。
84785034
11/14 11:20
就是這個提示,和我申報的這個增值稅進項稅額轉出填寫的那個位置沒有關系嗎
宋生老師
11/14 11:26
跟這個沒什么關系的。
84785034
11/14 11:28
哦,好的,謝謝啦!
宋生老師
11/14 11:30
你好,不用客氣的了。
84785034
11/14 11:34
我看了一下,這個差異的金額,是因為我們之前也有不符合退稅的情況,申報增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是退稅申報表匯總表的進項稅額轉出的累計金額是0,那我這個要怎樣處理呢
宋生老師
11/14 11:36
你好,這個你要去更正申報表
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