問題已解決
1.你好,包清工的活兒,是不是要么工人給我們開勞務票我們?nèi)氤杀?;要么我們給他們報個稅,就不用發(fā)票了也是成本;要么我們包給勞務公司,勞務公司去找工人,我們給勞務公司錢,勞務公司給我們發(fā)票? 2.我們這個A公司辦公地址是租的,但是沒租金,因為我們法人之前還有個B公司雖然注冊不在這但是在這辦公,B公司付的房租,現(xiàn)在稅務局要我們提供房租和轉賬記錄,那咋整,能說租的但是沒有租金嗎?
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速問速答你好,簽訂的勞務合同的話,對方給你開勞務發(fā)票。如果是勞動合同的話,按照工資薪金來就行工資不需要發(fā)票
11/14 10:52
郭老師
11/14 10:52
那你們重新再簽訂一個無償租賃的合同吧
郭老師
11/14 10:53
最好是房東和你們單位簽。
84785016
11/14 11:01
勞務合同的話,能給隊長簽訂嗎?還是每個人都要簽訂?
郭老師
11/14 11:03
誰給你提供發(fā)票,你給誰簽訂。
84785016
11/14 11:12
現(xiàn)在有個問題就是甲方爸爸就是A公司想著代付人工費,然后我們開進度款發(fā)票后給我們部分進度款,然后成本再有下游公司給我們開票,這個代付這怎么能形成閉環(huán)呢
郭老師
11/14 11:14
你好,你們開發(fā)票給甲,甲方給你代付勞務費
然后乙方給你們開發(fā)票
你就不需要支付了。出一個代收代付的證明。
84785016
11/14 11:20
我還是不明白,這樣不都對不上嗎?甲方代付勞務費了,然后乙方給我們開票,那我們光收差額就行?比如進度款我們開給甲200萬,然后甲直接付給工人50萬,然后甲給我們付了150萬,那我們不也得按200萬預繳稅金簡易計稅的話,然后乙方給我們開勞務發(fā)票,我們也不給乙方錢了?那這個過程中,乙方只開票沒收錢,這個怎么解釋?代收代付證明是我們跟甲簽嗎?
郭老師
11/14 11:24
出代收代付的證明會一致的。
郭老師
11/14 11:24
出一個委托書不是嗎?委托對方支付勞務。
84785016
11/14 11:27
老師你看下這個圖,回答下我這幾個問題
84785016
11/14 11:29
因為我們公司一年沒業(yè)務了,也沒進項,現(xiàn)在要開200萬發(fā)票,稅務局問我成本進項的事兒,我再捋這個業(yè)務實質
84785016
11/14 11:35
老師,我這個問題很急,麻煩盡快回復
郭老師
11/14 11:40
第一個借應收賬款200
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
chuweituoshu委托發(fā)勞務費
借主營業(yè)務成本貸應收賬款150
借銀行存款
貸應收賬款50
你第一個描述和第二個不一致啊
代付50
代付150
郭老師
11/14 11:40
出
委托
書
你們委托甲方支付
給乙方勞務費
三方蓋章簽字
84785016
11/14 11:50
我是假設,200萬發(fā)票150萬勞務費,甲方不是付給乙方,甲方直接付給工人,然后找個第三方勞務公司給我們開票,這樣子是不是要差額征稅了?三方協(xié)議可以嗎?我還不知道這個甲方和第三方勞務公司是什么關系,他倆的閉環(huán)怎么形成呢
郭老師
11/14 11:51
你好,他和差額交稅沒有關系。然后出一個委托書,委托甲發(fā)放乙工人的工資,這樣行吧。咱先不管什么交稅,咱就先出委托書。這個委托書能弄明白吧?
郭老師
11/14 11:52
怎么閉不了環(huán),
乙方的人工工資就是成本,他給你開的發(fā)票是收入,
你們收到他的發(fā)票就是成本,
你開給甲方的就是收入。
哪里沒有閉
哪里還張著。
84785016
11/14 12:10
您看我的圖,甲方和下游勞務公司呢?他倆關系呢?
等于我給甲方開了200萬,收了50萬,然后下游勞務公司給我們開了150萬成本票但是我們不給他錢
郭老師
11/14 12:11
乙不就是下游勞務公司嗎
乙沒有收到錢是甲方替他發(fā)了工資,不需要收錢
乙方開發(fā)票給你,這個屬于他的收入,屬于你單位的成本。你們再開給甲你的收入
錢都是沖應收賬款,做應收賬款就行
84785016
11/14 13:12
那意思我們收50萬但是按200萬繳稅是吧?如果按建議計稅就是3%預繳,實際也是這個點數(shù)
我們這種不適用差額征收吧?是等于包清工然后整體勞務分包給乙這個下游公司
是不是簡易計稅最合適繳納的稅款?
郭老師
11/14 13:16
對的是的,你們是包工包料的工程,還是只是勞務?只是勞務的話,按照3%。如果是包工包料的工程,一般納稅人是2%預繳。
勞務就不合理
你不允許分包出去。你可以給個人,但是不能分包給企業(yè)。
84785016
11/14 13:58
我是包清工的,再分包給一個下游勞務公司,他給我們開發(fā)票。實際是甲方直接代付出去這個款
郭老師
11/14 14:00
不允許這么做,勞務不允許分包。
84785016
11/14 14:06
那直接是工人嗎?但是工人開票難啊
郭老師
11/14 14:08
個人去稅務局代開。
84785016
11/14 15:05
不好意思老師,問了問,其實是兩方關系。甲方報給A我們活兒200萬,然后人工費大約150萬,甲方直接付給工人了,C公司是我老板自己找的說開150萬,我說這屬于虛開發(fā)票,不要牽扯C進來。如果這樣怎么做呢?
84785016
11/14 15:06
就是200萬包清工的活兒,我們要付給工人150萬,正常是甲方付200萬,我們開200萬,然后我們付給工人150萬要么瘦發(fā)票幺妹報個稅
但是現(xiàn)在的情況是,甲方需要我們開200萬的發(fā)票,然后150萬他們直接付給工人,只給我們50萬,這樣需要什么手續(xù)?我們是不是還得按開票200萬的簡易計稅3%交稅和預繳?
郭老師
11/14 15:08
個人去稅務局給你們開發(fā)票,借主營業(yè)務成本,貸應收賬款,應交稅費,個稅
發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳的需要你們單位給他申報勞務報酬,沒有的,已經(jīng)在稅務局繳納了,那就不需要申報了
還是同樣出委托書,你們單位委托甲方付款給個人的證明沖應收賬款甲就可以。
按照簡易計稅,200-150)÷1.03×3%,按照這個來交增值稅呀。
郭老師
11/14 15:08
沒有發(fā)票:
這150抵扣不了。
按照200/1.03×3%,按照這個來交。
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