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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)9月一筆本來是計(jì)入到費(fèi)用的,但是做錯(cuò)到固定資產(chǎn)科目,11月如何調(diào)整合理?
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速問速答您好
借:固定資產(chǎn)-
貸:其他應(yīng)付款-
借:本年利潤(rùn)
貸:其他應(yīng)付款
11/14 10:42
84784995
11/14 10:50
直接做到本年利潤(rùn)嗎?不做費(fèi)用嗎?這樣做賬的目的是?
劉艷紅老師
11/14 10:51
因?yàn)榍懊婺阋呀?jīng)結(jié)賬了,所以就是這樣做
84784995
11/14 11:08
其他應(yīng)付款是需要2級(jí)明細(xì)還是怎么操作?
劉艷紅老師
11/14 11:09
寫上公司的名字就可以
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