問題已解決

老師我想問一下,我去年有兩張發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)查出來說不能用,是兩張普票,一張付款了,一張沒付款,前兩天已經(jīng)讓我們補(bǔ)交過稅款跟滯納金了,這個要怎么調(diào)賬呢?

84785028| 提問時間:2024 11/13 10:57
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
對于不能使用的發(fā)票,首先需要將原先記錄的銷項稅額進(jìn)行調(diào)整。對于已付款的發(fā)票,應(yīng)將其對應(yīng)的成本或費(fèi)用及相關(guān)稅額進(jìn)行沖銷,同時調(diào)整應(yīng)交稅金。對于未付款的發(fā)票,只需調(diào)整銷項稅額和應(yīng)交稅金。具體操作時,可以在財務(wù)軟件中進(jìn)行對應(yīng)的會計分錄調(diào)整。
2024 11/13 10:59
84785028
2024 11/13 11:07
您能給我寫一下調(diào)賬的分錄嗎?
堂堂老師
2024 11/13 11:10
當(dāng)然可以。這里是兩種情況下的調(diào)賬分錄: 1. 對于已付款的發(fā)票: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 貸:相關(guān)成本或費(fèi)用賬戶(如果是購買商品或服務(wù)的話) - 貸:銀行存款或其他應(yīng)付款(如果已經(jīng)付款) 2. 對于未付款的發(fā)票: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 貸:應(yīng)付賬款(如果是對外采購的話) 這樣可以確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性,符合稅務(wù)規(guī)定。
84785028
2024 11/13 11:15
這個是稅款的調(diào)整吧,那成本還有我未付的款項怎么處理呢?
堂堂老師
2024 11/13 11:19
對于已付款的發(fā)票,成本調(diào)整如下: - 借:銀行存款或其他應(yīng)付款 - 貸:相關(guān)成本或費(fèi)用賬戶 對于未付款的發(fā)票,如果決定不再支付,則需要調(diào)整應(yīng)付賬款: - 借:應(yīng)付賬款 - 貸:預(yù)計負(fù)債或其他相關(guān)賬戶(取決于公司對未來支付義務(wù)的處理) 這樣處理后,既調(diào)整了稅款也處理了成本和應(yīng)付款項。
84785028
2024 11/13 12:26
老師現(xiàn)在給我們開票的公司已經(jīng)找不到了。這個已付款的,我借銀行,可是錢收不回來了?未付款的以后也不可能在給他錢了。我要貸什么科目,而且沒有付款的發(fā)票我當(dāng)時也做了成本。這個怎么整 /
堂堂老師
2024 11/13 12:29
對于這種情況,我們需要對已經(jīng)做賬但實(shí)際上無法收回的款項進(jìn)行處理,以及對未付款但已經(jīng)計入成本的部分進(jìn)行調(diào)整。 1. 已付款但收不回來的款項: - 借:壞賬準(zhǔn)備或其他損失類科目(如管理費(fèi)用-壞賬損失) - 貸:銀行存款或其他應(yīng)付款 2. 未付款但已經(jīng)記入成本的發(fā)票: - 借:相關(guān)成本或費(fèi)用賬戶 - 貸:應(yīng)付賬款(如果之前已經(jīng)做了應(yīng)付賬款的登記) 這樣的處理可以確保財務(wù)記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,同時處理掉無效的成本和應(yīng)付款項。
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