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老師好,公司買了6000的酒用做招待費了,視同銷售和出庫結轉的分錄麻煩告訴我

84784958| 提問時間:2024 11/12 16:05
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
可不視同銷售,直接借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
2024 11/12 16:06
84784958
2024 11/12 16:06
為什么啊,不應該視同銷售嗎
文文老師
2024 11/12 16:08
因為不是正常外購商品正常用于出售,是確定用來做招待,可不視同銷售,直接借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
84784958
2024 11/12 16:18
也就是小規(guī)模買的酒用來招待正常走招待費,如果是送給客戶了就要視同銷售了對嗎
文文老師
2024 11/12 16:22
可以這樣簡單的理解
84784958
2024 11/12 16:25
可是我已經上報了無票收入了,怎么把這筆就按視同銷售做平了呢
文文老師
2024 11/12 16:31
借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借 :主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
84784958
2024 11/12 16:50
這樣一個庫存抵減了兩次啊,這個銷售費用、一個主營業(yè)務成本
文文老師
2024 11/12 16:51
收入與成本金額一致,一增一減為0
84784958
2024 11/12 16:54
小規(guī)模也這樣做嗎
文文老師
2024 11/12 16:56
若視同銷售,小規(guī)模也這樣做
84784958
2024 11/12 16:58
小規(guī)模轉成本是含稅的,主營業(yè)務收入是不含稅的,不一樣啊,超30萬交稅了
文文老師
2024 11/12 17:03
若要交增值稅,會增加這部分金額
84784958
2024 11/12 17:04
這樣做可以嗎,或者怎么做呢,增加哪部分呢
文文老師
2024 11/12 17:05
只能這樣做,增加的就是增值稅部分
84784958
2024 11/12 17:06
那我就按您說的這樣做了,對吧
文文老師
2024 11/12 17:11
是的,老師的處理,是規(guī)范的分錄
84784958
2024 11/12 18:13
謝謝老師
文文老師
2024 11/12 18:37
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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