問(wèn)題已解決

將報(bào)廢后舊設(shè)備無(wú)償送給了別的公司,怎么賬務(wù)處理

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:11/12 14:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
11/12 14:09
劉艷紅老師
11/12 14:09
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
劉艷紅老師
11/12 14:09
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師
11/12 14:09
這個(gè)視同銷售的,按這樣處理
84784990
11/12 14:16
無(wú)償,對(duì)方?jīng)]有給錢
劉艷紅老師
11/12 14:20
借:銷售費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
84784990
11/12 14:26
為什么計(jì)入銷售費(fèi)用呢,是否可以不開(kāi)票
劉艷紅老師
11/12 14:50
送給別人的,要交增值稅的
84784990
11/12 15:01
我意思是不開(kāi)票,直接在申報(bào)表未開(kāi)票收入中申報(bào)是否可以
劉艷紅老師
11/12 15:10
可以的,申報(bào)無(wú)票收入
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