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老師,我公司開具的技術服務費發(fā)票在報增值稅時不屬于貨物也不屬于勞務,這個怎么填
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速問速答你好!技術服務費發(fā)票在報增值稅時應該歸類為“服務”類別。在填報增值稅申報表時,應選擇“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”相關欄目進行填報。這樣處理就可以了。
2024 11/12 13:30
84785041
2024 11/12 13:32
但是主表那里非要填
堂堂老師
2024 11/12 13:36
在增值稅主表中,技術服務費通常應填寫在“銷售服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄。確保信息填寫準確,按照發(fā)票的內(nèi)容和稅務規(guī)定來操作。這樣應該沒問題。
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