問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票,現(xiàn)在收到紅沖專(zhuān)票,怎么寫(xiě)分錄?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:11/12 11:38
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)你收到紅沖專(zhuān)票后,應(yīng)該做以下會(huì)計(jì)分錄:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”賬戶(hù),貸記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)收款”賬戶(hù)。這樣可以沖減原先認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。
11/12 11:42
84784979
11/12 11:57
用負(fù)數(shù)表示?
小智老師
11/12 12:00
是的,紅沖專(zhuān)票會(huì)以負(fù)數(shù)形式表現(xiàn)在賬務(wù)處理中,用來(lái)抵消之前的正數(shù)記錄,從而調(diào)整稅額和相關(guān)的應(yīng)付或應(yīng)收賬款。這樣的處理確保了賬目的準(zhǔn)確性和完整性。
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