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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2023年有筆賬,應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用4716.98,應(yīng)交稅費(fèi)283.01貸:銀行存款5000,做成:借:管理費(fèi)用5000,貨:銀行存款5000,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
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速問速答在 2024 年進(jìn)行調(diào)賬處理,分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi) 283.01
貸:管理費(fèi)用 283.01
2024 11/11 16:32
84784947
2024 11/11 16:34
跨年度調(diào)賬,不是:借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:利潤分配-未分配利潤?
樸老師
2024 11/11 16:37
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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