問(wèn)題已解決

我們生產(chǎn)米酒(屬于其他酒類(lèi)),現(xiàn)在有一個(gè)訂單讓其他酒廠來(lái)做,他們按受托方自制應(yīng)稅消費(fèi)稅繳納消費(fèi)稅,那裸瓶賣(mài)給我們,我們?cè)儋N標(biāo)包裝后出售,我們還需要繳納消費(fèi)稅嗎?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:11/11 10:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你們不需要再繳納消費(fèi)稅。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,除受托方為個(gè)人(含個(gè)體工商戶(hù))外,由受托方在向委托方交貨時(shí)代收代繳稅款。委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,已納的消費(fèi)稅稅款準(zhǔn)予按規(guī)定抵扣;委托方以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,不再繳納消費(fèi)稅。 在這個(gè)案例中,受托方已按規(guī)定繳納了消費(fèi)稅,并且裸瓶賣(mài)給你們后,你們只是進(jìn)行貼標(biāo)包裝后出售,不屬于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的情況,同時(shí)如果你們以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售,就無(wú)需再次繳納消費(fèi)稅。
11/11 10:48
84785025
11/11 10:51
到時(shí)候受托方是開(kāi)酒的發(fā)票給我們的,那我們出售應(yīng)該是比受托方給我們的價(jià)格高的,這樣要交增值部分的消費(fèi)稅嗎?
84785025
11/11 10:52
如果要交的話,我們后臺(tái)要怎么申報(bào)?
樸老師
11/11 10:54
因?yàn)槭俏屑庸?,受托方已?jīng)代繳了消費(fèi)稅,收回后直接出售,不用再交消費(fèi)稅了。 受托方會(huì)開(kāi)具酒的發(fā)票給你們,發(fā)票上通常會(huì)注明酒的價(jià)格和相關(guān)稅費(fèi)等信息。 如果你們以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售,需按照規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅,在計(jì)稅時(shí)準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅。具體的申報(bào)方式如下: 在進(jìn)行消費(fèi)稅申報(bào)時(shí),需填寫(xiě)相應(yīng)的消費(fèi)稅申報(bào)表。在申報(bào)表中,應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)銷(xiāo)售額、受托方代收代繳的消費(fèi)稅等相關(guān)信息。如果存在增值部分需要繳納消費(fèi)稅,會(huì)在申報(bào)表中體現(xiàn)出來(lái),并按照規(guī)定的稅率計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅金額。
84785025
11/11 10:57
因?yàn)槲覀儾惶峁┰?,我看到文章里?xiě)這樣算受托方自制應(yīng)稅消費(fèi)品繳納消費(fèi)稅
樸老師
11/11 10:58
同學(xué)你好如果不提供原材料可以的
84785025
11/11 11:00
那也是按委托加工來(lái)算嗎?
樸老師
11/11 11:01
同學(xué)你好 他們不是給你開(kāi)產(chǎn)成品發(fā)票嗎
84785025
11/11 11:06
對(duì),開(kāi)產(chǎn)成品發(fā)票
樸老師
11/11 11:08
那就不用你們繳納
84785025
11/11 11:09
就是我們只要交增值稅,不需要交消費(fèi)稅了,是吧?
84785025
11/11 11:09
我們就按正常的商品買(mǎi)賣(mài)來(lái)做就可以了嗎?
樸老師
11/11 11:09
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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