問(wèn)題已解決

22年的費(fèi)用報(bào)銷,當(dāng)時(shí)沒(méi)算對(duì),給員工少報(bào)銷了幾百元。現(xiàn)在該怎么處理?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:11/11 08:43
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以在當(dāng)前的財(cái)務(wù)周期內(nèi),補(bǔ)充報(bào)銷給員工。具體操作是在報(bào)銷單據(jù)中注明是補(bǔ)發(fā)上一年度的費(fèi)用,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。這樣既確保了員工權(quán)益,也保持了賬目的準(zhǔn)確性。
11/11 08:45
84785043
11/11 09:07
會(huì)計(jì)處理怎么做?上次我入的是生產(chǎn)費(fèi)用 然后還給做平了
堂堂老師
11/11 09:12
既然之前的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)平,這次補(bǔ)報(bào)的費(fèi)用可以直接計(jì)入當(dāng)期的管理費(fèi)用或相應(yīng)的費(fèi)用類別中。在會(huì)計(jì)分錄上,可以借記相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸記現(xiàn)金或銀行存款科目,確保賬務(wù)處理的正確性。這樣處理既簡(jiǎn)單又符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
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