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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是做材料銷售的,前面2023年預(yù)估的安裝費(fèi)預(yù)估了7300結(jié)果24年沖了75000這個(gè)現(xiàn)在怎么辦?是要更正年報(bào)嗎?還有折舊固定資產(chǎn)模塊和系統(tǒng)賬差13萬,也要沖,這個(gè)可影響要不要更正?
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速問速答對(duì)于安裝費(fèi)預(yù)估錯(cuò)誤的問題,如果差異較大影響了財(cái)務(wù)報(bào)表的公允展示,建議進(jìn)行更正,并在年報(bào)中披露更正信息。至于折舊固定資產(chǎn)模塊和系統(tǒng)賬的差異,如果這13萬的差異會(huì)影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和披露??傊?,關(guān)鍵是確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和透明度。
11/08 15:26
84784976
11/08 16:39
老師我這個(gè)安裝費(fèi)往回沖紅嗎?這是個(gè)人開的票,他的名下23年還沒有這么多的安裝費(fèi),怎么辦?
小智老師
11/08 16:42
對(duì)于安裝費(fèi)用的問題,如果2023年實(shí)際沒有發(fā)生相應(yīng)的費(fèi)用,而2024年已經(jīng)錯(cuò)誤記賬,你可以通過做沖紅處理來糾正這一錯(cuò)誤。具體操作是在賬務(wù)處理中將這筆費(fèi)用作為負(fù)數(shù)錄入,以抵消之前的記錄。對(duì)于個(gè)人開具的發(fā)票金額超出實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的情況,需要與開票人溝通,必要時(shí)調(diào)整發(fā)票或重新開具以確保賬務(wù)的正確性。同時(shí),這種調(diào)整也需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)的披露。
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