問題已解決

2.某公司資料如下: (1)2016年7月20日至月末銀行存款日記賬記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①20日,收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8800元; ②20日,開出支票,用以支付購入材料的貨款20000元; ③23日,開出支票,支付購料的運(yùn)雜費(fèi)1000元; ④26日,銷售商品并收到貨款轉(zhuǎn)賬支票13240元; ⑤28日,開出支票,支付公司日常辦公費(fèi)用500元; 30日,開出支票,支付下半年房租9500元; 31日,結(jié)算銀行存款利息為1523元。 請寫出以上會計(jì)分錄

84785034| 提問時間:11/08 14:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師,二級建造師
同學(xué),您好。以上業(yè)務(wù)分錄如下: 1.20 日收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票 8800 元 借:銀行存款 8800 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800 2.20 日開出支票支付購入材料貨款 20000 元 借:原材料 20000 貸:銀行存款 20000 3.23 日開出支票支付購料運(yùn)雜費(fèi) 1000 元 借:原材料 /銷售費(fèi)用1000 貸:銀行存款 1000 4.26 日銷售商品并收到貨款轉(zhuǎn)賬支票 13240 元 借:銀行存款 13240 貸:主營業(yè)務(wù)收入 13240 5.28 日開出支票支付公司日常辦公費(fèi)用 500 元 借:管理費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500 6.30 日開出支票支付下半年房租 9500 元 借:預(yù)付賬款 - 房租 9500 貸:銀行存款 9500 房租當(dāng)期攤銷分錄為: 借:管理費(fèi)用 9500/6 貸:預(yù)付賬款——房租 9500/6 7.31 日結(jié)算銀行存款利息 1523 元 借:銀行存款 1523 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息收入 1523
11/08 14:33
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~