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實(shí)務(wù)
問題已解決
2.某公司資料如下: (1)2016年7月20日至月末銀行存款日記賬記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①20日,收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8800元; ②20日,開出支票,用以支付購入材料的貨款20000元; ③23日,開出支票,支付購料的運(yùn)雜費(fèi)1000元; ④26日,銷售商品并收到貨款轉(zhuǎn)賬支票13240元; ⑤28日,開出支票,支付公司日常辦公費(fèi)用500元; 30日,開出支票,支付下半年房租9500元; 31日,結(jié)算銀行存款利息為1523元。 請寫出以上會計(jì)分錄
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速問速答同學(xué),您好。以上業(yè)務(wù)分錄如下:
1.20 日收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票 8800 元
借:銀行存款 8800
貸:主營業(yè)務(wù)收入8800
2.20 日開出支票支付購入材料貨款 20000 元
借:原材料 20000
貸:銀行存款 20000
3.23 日開出支票支付購料運(yùn)雜費(fèi) 1000 元
借:原材料 /銷售費(fèi)用1000
貸:銀行存款 1000
4.26 日銷售商品并收到貨款轉(zhuǎn)賬支票 13240 元
借:銀行存款 13240
貸:主營業(yè)務(wù)收入 13240
5.28 日開出支票支付公司日常辦公費(fèi)用 500 元
借:管理費(fèi)用 500
貸:銀行存款 500
6.30 日開出支票支付下半年房租 9500 元
借:預(yù)付賬款 - 房租 9500
貸:銀行存款 9500
房租當(dāng)期攤銷分錄為:
借:管理費(fèi)用 9500/6
貸:預(yù)付賬款——房租 9500/6
7.31 日結(jié)算銀行存款利息 1523 元
借:銀行存款 1523
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息收入 1523
11/08 14:33
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