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老師你好,如何快速高效地核對科目余額表
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速問速答您好,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負,應付職工薪酬余額不在借方,往來科目的余額是要和往來單位對賬才能清楚這個余額是不是正確的
11/08 07:53
84784950
11/08 07:54
老師往來科目我是不是也可以與銀行流水核對
84784950
11/08 07:55
老師你好應付職工薪酬出現在借方是什么原因,我應該如何處理
廖君老師
11/08 07:56
您好,1.可以,還要配合收到或開出的發(fā)票
2.應付職工薪酬出現在借方是預付工資了,一般不太可能
84784950
11/08 07:57
老師我應該如何處理,怎么自查,沒經驗
廖君老師
11/08 07:59
您好,往來科目要和供應商客戶對賬才是最準確的,有可能?我們錄的發(fā)票錯錄到別的客戶,我們自已是核對不出來,同客戶對賬不一樣去找差異,逐月找差異簡單,時間長了很難核對 ,對方也會不認的
84784950
11/08 08:18
好的非常感謝
84784950
11/08 08:21
老師我們對發(fā)票是不是也可以
廖君老師
11/08 08:22
您好,是的,可以的,發(fā)票和銀行日記賬配合著核對
84784950
11/08 08:26
老師往來賬我可以直接對發(fā)票還有銀行流水嗎?這樣對出來精準嗎?
廖君老師
11/08 08:38
您好,發(fā)票和銀行流水一起核對是準的,就怕我們自已錯位記賬發(fā)現不了,還得和供應商客戶核對最準
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