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專用發(fā)票可以抵增值稅,按多少比例抵增值稅呢?
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速問速答你好,如果能做到一一對應(yīng),可以按照實際的直接抵扣繳納就可以
也可以按照稅負情況,按期繳納一定的稅費來抵扣進項稅
11/07 14:23
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11/07 14:49
沒能明白,不懂
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11/07 14:51
那稅額是26000元能抵多少增值稅呢
高輝老師
11/07 14:53
比如購買了A產(chǎn)品? 這個月銷售出去,確認了銷售收入,對應(yīng)的有A產(chǎn)品的進項就抵扣,用銷售A的銷項-相應(yīng)的進項交稅,做一一對應(yīng)
稅負是根據(jù)整體的,比如稅負是3%,銷售了B金額(銷售收入),對應(yīng)計算出需要交的稅B*3%,
然后用進項(B*稅率)-B*3%,得出進項,就認證大約這個金額的進項
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11/07 15:12
更蒙了,還是沒懂
高輝老師
11/07 15:31
稅額26000元是銷項吧,如果稅率是13%,收入就是26000/13%
按照稅負3%,需要抵扣進項26000-26000/13%*3%
簡單來說就是銷項-要交的增值稅
要交的增值稅是銷售收入*稅負率
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11/07 16:04
什么是一級科目二級科目,怎么區(qū)分
高輝老師
11/07 16:56
一般一級科目是四位的? 后面二級的會是兩位,比如1002.01? ? 1002就是一級科目,01就是二級
也可以往后增加
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