問題已解決
老師,稅務(wù)局讓我們轉(zhuǎn)出2021年度簡易征收項(xiàng)目成本的進(jìn)項(xiàng),要改增值稅報表這個該怎么填???增值稅報表上有一項(xiàng)我圈了出來是(按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳金額),這項(xiàng)是啥意思啊
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速問速答同學(xué)你好,更正申報,應(yīng)改是? 把附表2? 上 面? 有一個【進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】那個部分 填寫好,主表上就會自動跳
另外
你說的那一行: 是稅局查出來的 應(yīng)補(bǔ)交的稅額??
11/07 13:03
84784962
11/07 13:34
老師,還有一個問題是,比如我現(xiàn)在改了21年12月的增值稅報表,轉(zhuǎn)出來一部分進(jìn)項(xiàng)稅額,然后12月本身原來的報表有期末留底稅額,這部分留底稅額就減少了,這個減少的留底稅額怎么辦呢?需要更改嗎?怎么改啊?
apple老師
11/07 13:46
同學(xué)你好,
針對 你的問題
我剛才和我這邊的稅局 進(jìn)行了溝通
他們答復(fù)是:哪個稅管員聯(lián)系你的,你就問他一下該 怎么申報,稅局沒有統(tǒng)一的 更正方法。(我是江蘇省的)
因?yàn)?,確實(shí)象你上面考慮的一樣,會有一個循環(huán) 數(shù)據(jù) ,弄得不巧就會涉及到好幾個月的申報
可能會延續(xù)的到2024年10月的,
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