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老師,我這樣做對不對,這個月進項太大了,掛上了,有留抵稅額

84784984| 提問時間:11/07 10:50
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陳珊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師
同學您好,您是都走在待認證進項稅額里了嗎
11/07 10:51
84784984
11/07 10:55
我都分開掛的,未認證就是未認證沒有抵扣的,待認證是待抵扣的金額都沒問題,我說的是銷項稅那里當期發(fā)生額平掉了,我給結(jié)轉(zhuǎn)了當期的,結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣那里,相遞減了,因為之前一直都沒有設置待抵扣科目,一直是繳納增值稅的,進項掛的進項,銷項掛的銷項,年底才結(jié)轉(zhuǎn),這突然這樣一做我不知道對著沒,這樣,年底把除了這個月的銷項稅額一結(jié)轉(zhuǎn)就好了是吧
陳珊老師
11/07 11:11
同學您好,銷項稅額不能轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅里邊,待抵扣進項稅額核算的是一般納稅人已經(jīng)取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務機關認證,準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅
84784984
11/07 11:39
那不轉(zhuǎn)怎么體現(xiàn)待抵扣的金額呢,老師
陳珊老師
11/07 14:07
同學您好,您說的是留抵稅額吧?賬上應交稅費-應交增值稅的借方余額就是留抵的進項稅額
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