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內(nèi)賬是怎么做的,具體步驟

84785036| 提問時(shí)間:11/07 09:56
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,內(nèi)賬根據(jù)你的實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生走,各部門給你單據(jù),你填制記賬憑證、對(duì)賬、審核、記賬、出報(bào)表
11/07 09:57
84785036
11/07 10:03
不坐班,不知道銀行賬戶,手里只有費(fèi)用票,怎么對(duì)賬。
小愛老師
11/07 10:05
您好,費(fèi)用票也有支付單據(jù),做完憑證,問對(duì)方要各銀行賬戶對(duì)賬單來(lái)對(duì)賬
84785036
11/07 10:08
大部分是現(xiàn)金支付
小愛老師
11/07 10:09
您好,現(xiàn)金也是要核對(duì)的,資金賬戶、往來(lái)余額都是要核對(duì)的
84785036
11/07 10:11
我們業(yè)務(wù)量不大,這個(gè)月只有進(jìn)貨才幾千現(xiàn)金支付,沒有銷售,填制憑證沒有銷售收入,直接可以結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用,收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)可以不做吧。
小愛老師
11/07 10:13
您好,沒有收入但有費(fèi)用時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,成本費(fèi)用類科目月底沒余額。
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