問題已解決
我公司安裝工程項目100萬開3%稅率發(fā)票,分包費50萬開3%稅率發(fā)票,分包費的進項可以抵扣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,分包費中的增值稅進項稅額是可以用來抵扣相應的銷項稅額的。這樣做可以有效降低你們公司的稅負。只需確保所有發(fā)票都符合稅務規(guī)定,保留好相關證明文件。
11/06 16:48
84784994
11/06 16:51
申報時是增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)填表,還是勾選進項發(fā)票認證?
堂堂老師
11/06 16:55
申報時需要填寫“增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)”,同時也要進行進項發(fā)票的勾選認證。這樣做是為了確保你們的進項稅額能夠得到有效認證,從而用于抵扣銷項稅額。
84784994
11/06 16:58
差額征稅又勾選認證,進項抵扣了兩次???
84784994
11/06 16:59
如果分包開普票就不用認證抵扣了???
84784994
11/06 17:00
但是分包單位開了專票,不是應該勾選發(fā)票不抵扣嗎?
堂堂老師
11/06 17:01
對于差額征稅,不會出現(xiàn)進項抵扣兩次的情況。如果分包單位開具的是增值稅專用發(fā)票,即便是差額征稅,也需要進行勾選認證來確認進項稅額,以便抵扣。如果開具的是普通發(fā)票,則不涉及勾選認證,因為普通發(fā)票不支持進項稅額的抵扣。
堂堂老師
11/06 17:03
對于分包單位開具的增值稅專用發(fā)票,即使是差額征稅方式,也需要進行勾選認證,以確保進項稅額可以正確抵扣。不勾選的話,就無法抵扣這部分進項稅額。
堂堂老師
11/06 17:03
對于差額征稅,你仍需要勾選認證增值稅專用發(fā)票來確??梢缘挚圻M項稅額。這個認證是為了驗證發(fā)票的真實性和合規(guī)性,確保稅額抵扣無誤。
84784994
11/06 17:05
這個申報表是差額征稅填的,已抵減了進項
84784994
11/06 17:05
賬面的進項都處理了
84784994
11/06 17:06
再認證分包進項再做進項轉出嗎?
堂堂老師
11/06 17:07
在差額征稅情況下,如果賬面上的進項稅額已經(jīng)按規(guī)定處理并抵減了銷項稅額,那么不需要再對分包的進項稅額進行額外的轉出處理。勾選認證是為了證明發(fā)票的真實性和合法性,確保進項稅額的正確抵扣,而不是再次進行稅額處理。
堂堂老師
11/06 17:08
在差額征稅的情況下,如果賬面進項已經(jīng)處理并抵減了銷項稅額,那么不需要再對分包的進項稅額進行額外的轉出處理。勾選認證主要是為了確保發(fā)票的合法性和進項稅額的正確抵扣,不是用于再次處理稅額。
84784994
11/06 17:09
只做勾選認證,不做抵扣?
堂堂老師
11/06 17:10
對的,即使在差額征稅情況下,勾選認證仍然需要做,這是為了確保發(fā)票的合法性。但是,如果進項稅額已經(jīng)在賬面上處理并抵減了銷項稅額,那么就不需要再進行額外的進項稅額抵扣操作。這樣可以確保稅務處理的正確性。
堂堂老師
11/06 17:11
正確,即使是差額征稅,勾選認證仍需進行,以確保發(fā)票的合法性和正確性。但是,如果進項已經(jīng)在賬面上處理并抵減了銷項稅額,那么就不需要再進行額外的進項稅額抵扣。這樣做是為了確保稅務處理的準確性。
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