問題已解決

老師您好!麻煩問下進(jìn)項(xiàng)十銷項(xiàng)的和計(jì)提印花稅是嗎,還有實(shí)收資本這些

84785046| 提問時(shí)間:11/06 09:54
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!進(jìn)項(xiàng)稅指的是企業(yè)購(gòu)買商品或接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅,銷項(xiàng)稅是企業(yè)銷售商品或提供服務(wù)時(shí)收取的增值稅。計(jì)提印花稅是根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)征收的一種稅,比如合同、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移等。實(shí)收資本是指股東實(shí)際繳納給公司的資本金額。希望這些解釋能幫到你!
11/06 09:56
84785046
11/06 10:16
我現(xiàn)在問的是有采購(gòu)合同,也有銷售合同,開票也是根據(jù)合同來開票的,那么印花稅是怎么計(jì)提
小智老師
11/06 10:20
印花稅的計(jì)提方式是根據(jù)合同的金額來計(jì)算的。具體稅率依據(jù)合同的類型而定,例如購(gòu)銷合同的印花稅率通常是千分之一。你需要根據(jù)合同金額乘以相應(yīng)的稅率來計(jì)提印花稅。例如,如果合同金額是100萬元,印花稅率是千分之一,那么印花稅就是1000元。
84785046
11/06 14:01
那就是采購(gòu)的,銷售的都要根據(jù)合同來計(jì)提交稅是吧
小智老師
11/06 14:03
是的,無論是采購(gòu)合同還是銷售合同,都需要根據(jù)合同的金額計(jì)提印花稅,按照各自的稅率進(jìn)行計(jì)算。
84785046
11/06 14:32
哦,還有采購(gòu)合同是按價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)提印花稅是吧
小智老師
11/06 14:36
不是的,印花稅的計(jì)提通常是基于合同的不含稅金額來計(jì)算的,而不是價(jià)稅合計(jì)金額。所以你需要根據(jù)合同的本金(不含稅金額)乘以相應(yīng)的印花稅率來計(jì)提印花稅。
84785046
11/06 14:39
好的,謝謝老師!
小智老師
11/06 14:42
不客氣!有其他問題隨時(shí)歡迎提問,很樂意為你解答!
84785046
11/06 14:50
8月有無票現(xiàn)金收入13050元,稅是1950元,然后這個(gè)現(xiàn)金收入銷售要開票嗎?
小智老師
11/06 14:54
如果這筆現(xiàn)金收入是屬于應(yīng)稅銷售活動(dòng)的一部分,那么根據(jù)稅法規(guī)定,你需要為這筆收入開具發(fā)票。這樣既能確保交易的合法性,也便于財(cái)務(wù)記錄和稅務(wù)申報(bào)。
84785046
11/06 15:05
這樣,就是說要補(bǔ)開發(fā)票是吧,但是這個(gè)他們8月就做了現(xiàn)金銷售收入,也提了13點(diǎn)稅,1950元,現(xiàn)在開票,怎么賬務(wù)處理,把前面的沖,再調(diào)后面的
小智老師
11/06 15:07
對(duì)于這種情況,你需要先沖銷之前未開票時(shí)記錄的現(xiàn)金銷售收入及其稅金。然后,重新開具發(fā)票并按照發(fā)票上的金額重新入賬,確保銷售收入和稅金的準(zhǔn)確性。這樣可以保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
84785046
11/06 15:22
問題是前面8月現(xiàn)金銷售收入,我現(xiàn)在補(bǔ)開也不知道對(duì)方名稱,稅號(hào)這些怎么補(bǔ)開
小智老師
11/06 15:25
如果你需要補(bǔ)開發(fā)票但不知道對(duì)方的具體信息,可以嘗試聯(lián)系當(dāng)時(shí)的交易對(duì)方獲取必要的信息,如對(duì)方的名稱和稅號(hào)。如果實(shí)在無法獲取對(duì)方信息,可以考慮開具普通發(fā)票,并在發(fā)票備注中說明情況。務(wù)必保持交易記錄的透明度和完整性,以符合稅務(wù)規(guī)定。
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