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一個(gè)公司有欠稅沒交,本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留底,想用留底退稅抵扣前期欠稅,賬務(wù)怎么處理

84785033| 提問時(shí)間:11/06 09:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅(紅字)
11/06 09:10
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