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老師您好,請(qǐng)教一下,如果收到跨年度發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整,上一年度匯算已經(jīng)做過了,又無法體現(xiàn)在本年度利潤里,那這部分費(fèi)用是不是就沒辦法企業(yè)所得稅前扣除了

84785034| 提問時(shí)間:11/05 17:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 不能扣除
11/05 17:59
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