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物業(yè)公司代收代付水電費(fèi),2023年收到水電費(fèi)發(fā)票40萬,給業(yè)主開了16萬的發(fā)票,剩余的24萬怎么處理啊,這個(gè)40萬要計(jì)入成本嗎

84784982| 提問時(shí)間:11/05 15:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,怎么只開了16萬,剩下的是不需要開了嗎?
11/05 15:52
84784982
11/05 15:54
物業(yè)公司是墊付水電費(fèi),給一些對公的客戶開了發(fā)票,有一些個(gè)人的用戶沒有要求開發(fā)票就沒有開票
84784982
11/05 15:55
而且物業(yè)公司沒有賺取差價(jià)
宋生老師
11/05 15:55
你好,,這樣子的話對于你們來說中間有沒有賺錢?
84784982
11/05 15:56
是的,沒有賺錢
宋生老師
11/05 15:57
你好,這樣子的話你就收到錢借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。把這個(gè)20多萬做在這個(gè)里面。
84784982
11/05 15:58
就是說我只能根據(jù)我開了發(fā)票的確認(rèn)成本,沒有開票的掛其他應(yīng)付款嗎
84784982
11/05 15:59
我可以放到存貨里面嗎
宋生老師
11/05 15:59
你好是的,就是這樣子操作,因?yàn)槟惚旧硪矝]有賺錢。
84784982
11/05 16:00
那我把那20多萬轉(zhuǎn)入存貨也是可以的嗎?
宋生老師
11/05 16:01
你好,你這個(gè)不算存貨啊。你要做的話,要么就當(dāng)我來款,要么你就要做收入。
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