問題已解決
老師 請問下工廠給我們開貨物票金額是190674元,由于工廠晚送貨造成了滯港費9954元,滯港費由廠家承擔(dān),我們實付貨款180720元,請問怎么做會計分錄呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答好的,這個情況可以這樣處理:
借:庫存商品 190,674元
應(yīng)付賬款 9,954元
貸:銀行存款 180,720元
應(yīng)付賬款 190,674元
這樣子,滯港費由廠家承擔(dān)的部分直接沖減了應(yīng)付賬款,而實際支付的貨款則通過銀行存款支付。
11/05 14:21
閱讀 97