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老師 請問下工廠給我們開貨物票金額是190674元,由于工廠晚送貨造成了滯港費9954元,滯港費由廠家承擔(dān),我們實付貨款180720元,請問怎么做會計分錄呀?

84784955| 提問時間:11/05 14:19
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
好的,這個情況可以這樣處理: 借:庫存商品 190,674元 應(yīng)付賬款 9,954元 貸:銀行存款 180,720元 應(yīng)付賬款 190,674元 這樣子,滯港費由廠家承擔(dān)的部分直接沖減了應(yīng)付賬款,而實際支付的貨款則通過銀行存款支付。
11/05 14:21
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