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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,之前9000元的財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用記了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,攤銷(xiāo)期限是三年,之前的會(huì)計(jì)攤銷(xiāo)了一年就沒(méi)再攤銷(xiāo),己經(jīng)間斷兩年沒(méi)有攤銷(xiāo),現(xiàn)在可以補(bǔ)攤銷(xiāo)嗎。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答可以補(bǔ)攤銷(xiāo)。你需要計(jì)算未攤銷(xiāo)的部分,然后根據(jù)剩余的攤銷(xiāo)期限進(jìn)行調(diào)整,確??倲備N(xiāo)額與原始費(fèi)用相符??梢栽诮酉聛?lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表中做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理和披露。
11/05 13:57
84784971
11/05 14:14
老師,從現(xiàn)在開(kāi)始每月補(bǔ)攤銷(xiāo)就可以是嗎,直至攤銷(xiāo)完成,借:管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)軟件,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,報(bào)表自動(dòng)生成就可以,是這樣的嗎。
小智老師
11/05 14:16
是的,你的理解是正確的。從現(xiàn)在開(kāi)始每月進(jìn)行補(bǔ)攤銷(xiāo),直到完全攤銷(xiāo)結(jié)束。使用“借:管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)軟件,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”的分錄來(lái)處理,并確保在財(cái)務(wù)報(bào)表中正確反映這一調(diào)整。
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11/05 14:19
謝謝老師
小智老師
11/05 14:20
不客氣,有其他財(cái)務(wù)問(wèn)題也可以隨時(shí)問(wèn)我!
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11/05 14:23
麻煩老師再問(wèn)一下,固定資產(chǎn)折舊之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)有提完,應(yīng)該提三年只提了一年,現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎。
小智老師
11/05 14:24
可以補(bǔ)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。需要計(jì)算未提折舊的金額,并在當(dāng)前或接下來(lái)的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行補(bǔ)提,確保固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值正確反映其使用情況和實(shí)際價(jià)值。
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11/05 14:30
老師,固定資產(chǎn)折舊提完后帳面上的殘值怎么處理呢。
小智老師
11/05 14:31
固定資產(chǎn)折舊提完后,帳面上剩余的殘值就是該資產(chǎn)的凈殘值。如果資產(chǎn)繼續(xù)使用,殘值會(huì)保留在賬面上;如果資產(chǎn)報(bào)廢或出售,需要根據(jù)實(shí)際情況處理相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,如處理殘值收入或損失。
84784971
11/05 14:36
噢好的老師,老師象之前未攤銷(xiāo)和未計(jì)提的折舊現(xiàn)在每個(gè)月多攤銷(xiāo)和多計(jì)提幾個(gè)月的可以嗎。
小智老師
11/05 14:39
可以的。你可以在接下來(lái)的幾個(gè)月內(nèi)分?jǐn)偽磾備N(xiāo)的費(fèi)用和未計(jì)提的折舊,確保將這些費(fèi)用在剩余的有用期限內(nèi)均勻分?jǐn)偼戤?,以符合?huì)計(jì)原則和確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。
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