問(wèn)題已解決

老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,例如22年年底已申報(bào)增值稅,23年匯算清繳前審計(jì)又調(diào)整了收入計(jì)入22年當(dāng)期,這樣還需要再更正增值稅申報(bào)表嗎?如果之前申報(bào)未開(kāi)票收入多充回了怎么辦,在本月申報(bào)更改可以嗎?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:11/04 17:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是要更正之前的了
11/04 17:45
84784988
11/04 17:46
老師,還是23年的申報(bào)呢,更正有影響怎么辦?
84784988
11/04 17:47
現(xiàn)在加上可以嗎?
84784988
11/04 17:47
關(guān)鍵23年還辦理了留抵退稅呢。
84784988
11/04 17:47
現(xiàn)在更正會(huì)影響留抵退稅的呢。
宋生老師
11/04 17:48
你好,這種情況,建議你問(wèn)一下管理員,看他們的要求。
84784988
11/04 17:53
老師,我想如果有辦法先自己解決,要是問(wèn)專管員是不是麻煩就很大了。
宋生老師
11/04 17:54
正規(guī)的做法就是去更正二三年的申報(bào)。
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