問題已解決

老師,咨詢個問題,例如22年年底已申報增值稅,23年匯算清繳前審計又調(diào)整了收入計入22年當(dāng)期,這樣還需要再更正增值稅申報表嗎?如果之前申報未開票收入多充回了怎么辦,在本月申報更改可以嗎?

84784988| 提問時間:11/04 17:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是的,是要更正之前的了
11/04 17:45
84784988
11/04 17:46
老師,還是23年的申報呢,更正有影響怎么辦?
84784988
11/04 17:47
現(xiàn)在加上可以嗎?
84784988
11/04 17:47
關(guān)鍵23年還辦理了留抵退稅呢。
84784988
11/04 17:47
現(xiàn)在更正會影響留抵退稅的呢。
宋生老師
11/04 17:48
你好,這種情況,建議你問一下管理員,看他們的要求。
84784988
11/04 17:53
老師,我想如果有辦法先自己解決,要是問專管員是不是麻煩就很大了。
宋生老師
11/04 17:54
正規(guī)的做法就是去更正二三年的申報。
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