問題已解決

老師好!我公司一般納稅人,房租水電和物業(yè)發(fā)票對方都給我們開專票,但是不是每個月按時開,請問每個月的水電物業(yè)房租要正常計提出費用嗎?進項票沒到可以提進項稅嗎

84784983| 提問時間:11/04 15:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!即使進項發(fā)票沒有及時到手,你們公司仍應按實際發(fā)生的費用進行會計處理,正常計提費用。至于進項稅額的扣除,需要在收到專用發(fā)票后,才能在稅務申報中予以抵扣。在發(fā)票未到手時,暫時不能抵扣進項稅額。
11/04 15:46
84784983
11/04 17:01
票沒到,計提費用的時候要提進項稅嗎
84784983
11/04 17:03
我知道沒收到票是不能抵扣的,但是計提費用的時候要先提進項嗎
小智老師
11/04 17:04
不需要。在計提費用時,只需按照實際發(fā)生的費用進行會計處理,不涉及進項稅額的提取。進項稅額的處理需要在收到相應的稅務發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票上顯示的稅額進行會計分錄和稅務申報。
小智老師
11/04 17:06
你好!即使進項發(fā)票沒有及時到手,你們公司仍應按實際發(fā)生的費用進行會計處理,正常計提費用。至于進項稅額的扣除,需要在收到專用發(fā)票后,才能在稅務申報中予以抵扣。在發(fā)票未到手時,暫時不能抵扣進項稅額。
84784983
11/04 17:06
比如10月房租發(fā)票沒收到,10月計提費用,借管理費用8849 應交稅費……進項稅 貸銀行存款
小智老師
11/04 17:10
如果10月的房租發(fā)票還未收到,你在計提費用時應只做以下分錄: 借:管理費用 - 房租費用 貸:應付賬款/其他應付款(取決于你們的會計政策) 至于“應交稅費-進項稅額”,這部分需要在收到房租的專用發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票上標注的稅額進行處理。在未收到發(fā)票前,不應做進項稅額的會計分錄。
84784983
11/04 17:49
收到發(fā)票以后怎么處理分錄呢
小智老師
11/04 17:53
收到發(fā)票后,你可以按照發(fā)票上的金額和稅額進行以下會計分錄: 1. 確認應付賬款或其他應付款項: 借:應付賬款/其他應付款 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2. 確認進項稅額: 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款/其他應付款(這部分對應發(fā)票上的稅額) 這樣處理可以確保費用和稅額的正確入賬,便于后續(xù)的稅務申報和財務管理。
84784983
11/04 18:06
我們是先付了錢的,比如借管理費用10000,貸銀行存款,然后11月才開的票,怎么做進項分錄?
小智老師
11/04 18:09
如果你們已經(jīng)先支付了費用,那么在收到發(fā)票后,你應進行以下分錄以確認進項稅額: 借:應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款(如果原先錄入預付賬款)或其他相關科目 這樣的處理是為了調(diào)整之前未含稅額的會計記錄,確保進項稅額能正確抵扣。
84784983
11/04 21:11
那預付賬款就不平了啊,之前付的時候沒用這個科目啊
小智老師
11/04 21:15
抱歉,我理解你的情況了。如果之前的付款直接做了費用處理,那么收到發(fā)票后的處理應該是這樣: 借:應交稅費-進項稅額 貸:管理費用 這樣做是為了調(diào)整原先沒有考慮稅額的費用記錄,確保費用和進項稅額都正確反映。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~