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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!我公司一般納稅人,房租水電和物業(yè)發(fā)票對(duì)方都給我們開專票,但是不是每個(gè)月按時(shí)開,請(qǐng)問每個(gè)月的水電物業(yè)房租要正常計(jì)提出費(fèi)用嗎?進(jìn)項(xiàng)票沒到可以提進(jìn)項(xiàng)稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!即使進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有及時(shí)到手,你們公司仍應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,正常計(jì)提費(fèi)用。至于進(jìn)項(xiàng)稅額的扣除,需要在收到專用發(fā)票后,才能在稅務(wù)申報(bào)中予以抵扣。在發(fā)票未到手時(shí),暫時(shí)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
11/04 15:46
84784983
11/04 17:01
票沒到,計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候要提進(jìn)項(xiàng)稅嗎
84784983
11/04 17:03
我知道沒收到票是不能抵扣的,但是計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候要先提進(jìn)項(xiàng)嗎
小智老師
11/04 17:04
不需要。在計(jì)提費(fèi)用時(shí),只需按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額的提取。進(jìn)項(xiàng)稅額的處理需要在收到相應(yīng)的稅務(wù)發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票上顯示的稅額進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄和稅務(wù)申報(bào)。
小智老師
11/04 17:06
你好!即使進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有及時(shí)到手,你們公司仍應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,正常計(jì)提費(fèi)用。至于進(jìn)項(xiàng)稅額的扣除,需要在收到專用發(fā)票后,才能在稅務(wù)申報(bào)中予以抵扣。在發(fā)票未到手時(shí),暫時(shí)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784983
11/04 17:06
比如10月房租發(fā)票沒收到,10月計(jì)提費(fèi)用,借管理費(fèi)用8849 應(yīng)交稅費(fèi)……進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
小智老師
11/04 17:10
如果10月的房租發(fā)票還未收到,你在計(jì)提費(fèi)用時(shí)應(yīng)只做以下分錄:
借:管理費(fèi)用 - 房租費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款(取決于你們的會(huì)計(jì)政策)
至于“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”,這部分需要在收到房租的專用發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票上標(biāo)注的稅額進(jìn)行處理。在未收到發(fā)票前,不應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄。
84784983
11/04 17:49
收到發(fā)票以后怎么處理分錄呢
小智老師
11/04 17:53
收到發(fā)票后,你可以按照發(fā)票上的金額和稅額進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄:
1. 確認(rèn)應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款項(xiàng):
借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2. 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款(這部分對(duì)應(yīng)發(fā)票上的稅額)
這樣處理可以確保費(fèi)用和稅額的正確入賬,便于后續(xù)的稅務(wù)申報(bào)和財(cái)務(wù)管理。
84784983
11/04 18:06
我們是先付了錢的,比如借管理費(fèi)用10000,貸銀行存款,然后11月才開的票,怎么做進(jìn)項(xiàng)分錄?
小智老師
11/04 18:09
如果你們已經(jīng)先支付了費(fèi)用,那么在收到發(fā)票后,你應(yīng)進(jìn)行以下分錄以確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款(如果原先錄入預(yù)付賬款)或其他相關(guān)科目
這樣的處理是為了調(diào)整之前未含稅額的會(huì)計(jì)記錄,確保進(jìn)項(xiàng)稅額能正確抵扣。
84784983
11/04 21:11
那預(yù)付賬款就不平了啊,之前付的時(shí)候沒用這個(gè)科目啊
小智老師
11/04 21:15
抱歉,我理解你的情況了。如果之前的付款直接做了費(fèi)用處理,那么收到發(fā)票后的處理應(yīng)該是這樣:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:管理費(fèi)用
這樣做是為了調(diào)整原先沒有考慮稅額的費(fèi)用記錄,確保費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額都正確反映。
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