問題已解決

老師,請問一下前幾年的預(yù)付賬款科目搞錯(cuò),現(xiàn)在怎么調(diào)呀?就比如前期: 借:預(yù)付賬款a 貸:銀行存款 結(jié)果做費(fèi)用的時(shí)候做成了: 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款b 最后導(dǎo)致預(yù)付賬款a、b余額不對,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊

84784992| 提問時(shí)間:11/04 12:19
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!針對這種情況,可以通過做賬務(wù)調(diào)整來糾正錯(cuò)誤。具體操作如下: 1. 首先,把錯(cuò)誤記入銷售費(fèi)用的金額轉(zhuǎn)出,做以下分錄: 借:預(yù)付賬款b 貸:銷售費(fèi)用 2. 然后,將正確的費(fèi)用記入相應(yīng)科目,做以下分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款a 這樣操作后,預(yù)付賬款a和b的余額應(yīng)該就會調(diào)整正確,同時(shí)銷售費(fèi)用也得到了正確處理。
11/04 12:21
84784992
11/04 12:31
老師,那會不會涉及什么稅務(wù)調(diào)整,損益調(diào)整之類的呢,因?yàn)槭强缒甑?/div>
堂堂老師
11/04 12:35
如果這個(gè)錯(cuò)誤是跨年度的,確實(shí)需要進(jìn)行損益調(diào)整,因?yàn)樗绊懥酥澳甓鹊睦麧櫛?。你需要在?dāng)前年度做一項(xiàng)“以前年度誤差更正”的會計(jì)處理,調(diào)整相應(yīng)的利潤表項(xiàng)目和相關(guān)稅務(wù)處理。具體操作時(shí),可能需要調(diào)整所得稅費(fèi)用,因?yàn)橘M(fèi)用的變動(dòng)會影響當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額。建議記錄詳細(xì)的調(diào)整說明,以備年度審計(jì)時(shí)使用。
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