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一般納稅人,收到一張房租費(fèi)發(fā)票,是交一年的房租費(fèi)。 10月底,進(jìn)行了抵扣, 做會計(jì)分錄: 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 以后按季度分?jǐn)偡孔赓M(fèi): 每次季度做賬分錄如下 借:待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 是這樣做嗎? 房租費(fèi)抵扣發(fā)票時,在申報稅時,增值稅及附加稅申報時,需要在申報表中提現(xiàn)出來嗎? 在哪個表中填?什么時候需要填?

84784984| 提問時間:11/04 12:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你的會計(jì)分錄存在一些問題。一般納稅人收到一年的房租費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行抵扣時,正確的會計(jì)分錄如下: 借:長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 以后按季度分?jǐn)偡孔赓M(fèi)時: 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)房租的受益部門計(jì)入相應(yīng)科目) 貸:長期待攤費(fèi)用 在申報稅時,房租費(fèi)抵扣發(fā)票需要在增值稅及附加稅申報表中體現(xiàn)。具體來說,在增值稅申報表的相應(yīng)欄次中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額等相關(guān)信息。 通常在進(jìn)行增值稅申報時填寫,一般是每月申報或者按稅務(wù)規(guī)定的申報期限進(jìn)行申報。網(wǎng)上申報時,進(jìn)入增值稅申報系統(tǒng),找到對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫欄次,將房租發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填入其中。
11/04 12:04
84784984
11/04 12:13
抵扣就要在申報表中提現(xiàn)出來? 還是季度分?jǐn)倳r,才在申報表中提現(xiàn)出來
樸老師
11/04 12:17
進(jìn)項(xiàng)抵扣是增值稅申報表附表二體現(xiàn)的
84784984
11/04 13:20
抵扣時,申報表進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)然會提現(xiàn)出來稅額, 還有別的地方要提現(xiàn)出來嗎? 抵扣時,或者分?jǐn)偘醇径葋矸謹(jǐn)傆?jì)算時?
樸老師
11/04 13:25
同學(xué)你好 這個不需要分?jǐn)?/div>
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