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我7月做無票收入8萬,10月我銷售了20萬,我本月做賬的時候是否是先紅沖之前的8萬,在重新做收入20萬,同時報稅的時候,在未開票發(fā)票欄填寫-8萬,在開具增值稅發(fā)票欄填寫10萬

84785033| 提問時間:11/02 19:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是7月那8萬無票收入在10月開票就是這個處理,如果7和10月是不同的銷售,不用沖7月的無票收入8的
11/02 19:48
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