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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付前期建設(shè)項(xiàng)目的勘察費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),記什么科目,怎么做賬
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速問速答勘察費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)屬于建設(shè)項(xiàng)目的前期費(fèi)用,可以記入“在建工程”科目。具體會(huì)計(jì)分錄是:借方記“在建工程”,貸方記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”,根據(jù)實(shí)際支付方式確定。這樣做可以將成本資本化,待項(xiàng)目完成后再轉(zhuǎn)入相應(yīng)的固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)科目。
11/01 19:42
84785039
11/02 09:25
勘察費(fèi),分幾筆打的款,后期打完款才開發(fā)票,怎么做賬?
小智老師
11/02 09:27
在這種情況下,每次支付時(shí),你可以先將金額記入“其他應(yīng)付款”科目。具體分錄是:借方“在建工程”,貸方“其他應(yīng)付款”。等到收到發(fā)票后,再做調(diào)整分錄:借方“其他應(yīng)付款”,貸方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。這樣可以確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和符合稅務(wù)規(guī)定。
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11/02 14:56
我做的是應(yīng)付賬款科目
小智老師
11/02 14:58
如果你選擇使用“應(yīng)付賬款”科目記錄這些費(fèi)用,那么每次支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄可以是:借方“在建工程”,貸方“應(yīng)付賬款”。等到收到發(fā)票后,你需要進(jìn)行調(diào)整,將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為實(shí)際的發(fā)票金額,并處理相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。調(diào)整分錄為:借方“應(yīng)付賬款”,貸方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。這樣處理也是符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。
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