問(wèn)題已解決

您好,老師,我是國(guó)際貨代企業(yè),收到個(gè)發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,項(xiàng)目是:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理港雜費(fèi),開(kāi)的是6的稅,這個(gè)能抵扣嗎?月底怎么做賬?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:11/01 11:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以抵扣 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
11/01 11:13
小菲老師
11/01 11:18
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
11/01 11:17
月底結(jié)轉(zhuǎn)呢?我就是結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)。我們的進(jìn)項(xiàng)票稅額比銷項(xiàng)票稅額多,得留抵。
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