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23年增值稅加計(jì)扣除金額未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局要求更正年報(bào),怎么操作?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:10/31 17:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這種修改之前的,需要去現(xiàn)場(chǎng)更改的,分錄的話就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入,前期的話是以前年度損益調(diào)整
10/31 17:19
84785044
10/31 17:25
稅管員沒(méi)要求現(xiàn)場(chǎng)更改,只要求稅務(wù)系統(tǒng)更改一下
小鎖老師
10/31 17:27
稅務(wù)的話,申報(bào)表,那個(gè)地方改到其他收益,這個(gè)就行的
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